1.负责拟定风险控制部年度工作计划。
2.负责草拟资产公司内部审计、风险管理、法务管理等规章制度和工作流程。
3.负责内部审计工作。对资产公司及所属企业实施包括财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计及其他专项审计工作(包括委托第三方开展审计工作),对发现的问题及时跟踪,督促被审计单位整改。
4.负责推进企业内控建设。促进资产公司及所属企业健全法人治理结构、完善规章制度,推动其内部控制体系建设。
5.负责重大风险警示。对资产公司及所属企业的重要业务环节、重大事项、重要制度等方面可能存在的风险进行预判,提出相关风险管控建议。
6.负责法务管理。做好资产公司法律性文件审查、合同审核、外聘法律顾问管理、协助法律诉讼等工作。
7.负责合规培训。组织开展资产公司及所属企业有关法律法规、合规风险等方面的培训,强化风险意识。
8.负责对外部审计的联系与协调工作。
9.负责对资产公司所属企业招投标的监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
联系电话:65102091